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Auditorias
11/05/2026
A Auditoria Geral do Município (AUDI) é uma das sete Coordenadorias que compõe a Controladoria Geral do Município (CGM), órgão central do Sistema de Controle Interno da Prefeitura de São Paulo.
A AUDI tem, entre outras atribuições, a de realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, além de verificar a execução e os resultados da utilização desses recursos quanto aos programas de governo e à qualidade do gerenciamento.
Os serviços típicos de auditoria interna prestados pela AUDI compreendem:
* Avaliações objetivas para fornecer declarações sobre condições determinadas em comparação com os critérios estabelecidos.
* Consultoria: atividades de assessoria ao órgão ou serviços relacionados para agregar valor e melhorar os processos de governança, gerenciamento de riscos e controle da organização.
* Apurações cujo foco principal é verificar atos e/ou fatos suspeitos e com indícios de ilegalidade e/ou de irregularidade praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos.
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCMSP fiscaliza e realiza o Controle Externo das receitas e despesas do Poder Executivo Municipal de São Paulo e de suas empresas públicas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, e também do Poder Legislativo (Câmara Municipal e do próprio TCMSP).
Por meio de auditorias (financeiras, de conformidade e operacionais) o TCMSP verifica a regularidade dos gastos públicos no que se refere à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, se atentando para os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções, renúncias de receitas e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Auditorias Internas
A Auditoria Interna da PRODAM tem por finalidade realizar avaliações independentes e objetivas sobre os processos de governança, gerenciamento de riscos, controles internos e conformidade da Companhia, contribuindo para o fortalecimento da gestão, a integridade institucional e a geração de valor público.
Nos termos do art. 38 do Estatuto Social da PRODAM, compete à Auditoria Interna aferir a adequação dos controles internos, a efetividade do gerenciamento de riscos e dos processos de governança, bem como a confiabilidade dos processos de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando à adequada elaboração das demonstrações financeiras.
Nesse contexto, a Auditoria Interna realiza trabalhos de natureza administrativa, financeira, operacional, tecnológica e de conformidade, com vistas a avaliar a observância à legislação aplicável, aos normativos internos, às diretrizes de governança e aos princípios da administração pública, bem como propor recomendações e medidas de aprimoramento voltadas ao fortalecimento dos controles, da eficiência operacional, da transparência e da segurança institucional da Companhia.
O Comitê de Auditoria Estatutário da PRODAM consolida as auditorias realizadas na Companhia (externas e internas) por meio de suas Atas de Reunião.
>>Não houve auditoria interna realizada pela Auditoria Geral do Município na PRODAM no ano vigente<<
Auditorias externas
>>Não houve auditoria externa realizada pelo Tribunal de Contas do Município na PRODAM no ano vigente<<
O auditor externo não se encontra subordinado a nenhuma autoridade dentro da Prodam. Tem amplo acesso aos documentos e seu objetivo é verificar a veracidade e a legalidade dos relatórios contábeis.
Esse tipo de auditoria tem como finalidade proteger o patrimônio ou assegurar a regularidade das obrigações tributárias.
A Prodam é anualmente auditada externamente. Os pareceres técnicos, com detalhes sobre o que foi auditado podem ser acessados abaixo:
Parecer de Auditoria 2025
Parecer de Auditoria 2024
Parecer de Auditoria 2023
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